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学校召开2022年第三次审计工作联席会议

信息来源:审计处 发布日期:2022-12-22





为构建“紧密合作、各司其职、各负其责、相互配合”的审计工作联动协同机制,发挥各相关部门监管合力,学校于12月21日上午在行政楼五楼2号会议室召开2022年度第三次内部审计工作联席会议。出席会议的有学校党委副书记、院长季永青、纪委书记王健和学院办公室、组织部、纪委办公室、学生处、教务处、科研处、计划财务处、审计处、资产管理处、后勤服务处和继续教育学院的负责人等。会议由审计处沈艳处长主持。

本次会议首先学习了省教育厅《关于加强教育系统内部审计工作的指导意见》,接着听取了本年度审计发现问题及整改情况汇报,最后审议了2023年度审计初步工作计划。

会上,王健书记指出,本年度的内部审计工作成效显著,切实发挥了内部审计在建制度、抓整改、提质量方面的作用,要进一步提高审计建议的针对性和指导性,做好内部审计制度和发现问题的宣贯工作,切实抓好下一步整改工作,做到举一反三。

季永青院长对内部审计工作推动制度完善、全面深化改革、促进学校高质量发展给予了充分肯定,并提出三点要求:一是要充分认识内部审计工作的重要性,切实发挥内部审计作用,促进各部门发现内部管理中的问题,提出整改措施,补齐工作短板,提升工作规范性。二是要加强审计研究,突出审计重点。内部审计部门要深入研究审计过程中发现的问题,深刻剖析问题存在的原因,积极探索有针对性的整改措施。三是要加强审计联动,落实问题整改。各部门积极主动接受审计监督,对审计发现的问题多方沟通、协调联动,合力探索整改路径,提升审计整改质量和效果。

此次会议的召开,对加强学校内部审计工作,推动审计揭示问题与解决问题相统一,将审计整改成果转化为治理效能具有十分重要的意义。(审计处供稿)